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55 件(1~15件を表示)

老舗濾紙メーカー※国内トップシェア<経営企画>副部長候補

234827

ポジション 【シニア歓迎】経営企画<副部長候補>※国内シェア80%以上・創業100年越の大手メーカー/平均勤続年数15.5年
仕事内容 【ミッション】
企画部 副部長として、経営層と連携しながらグループ全体の経営課題解決および事業基盤強化を推進いただきます。
各部門やグループ会社を巻き込みながら、業務改革、制度構築、組織横断プロジェクトの推進をリードし、企業価値向上に貢献いただくことを期待しています。

【業務内容】
●経営課題に関する企画立案および推進
●全社横断プロジェクトのマネジメント
●各部門およびグループ会社との調整・推進業務
●SCM、内部統制、知的財産に関する企画・運営支援
●業務改革および生産性向上施策の推進
●経営層への報告資料作成および提言
●組織マネジメント

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地 東京都
想定年収 950万円 ~ 1100万円
  • 公認会計士

内部監査/物流不動産のリーディングカンパニー/リモート・フレックス◎/7.5時間勤務/服装自由

235002

ポジション 内部監査/物流不動産のリーディングカンパニー/SMFLグループ/リモート・フレックス◎/7.5時間勤務/服装自由/弊社からの入社実績有
仕事内容 当社の及びグループ会社の内部監査の仕組み作りからその運用、さらには親会社経理部門や内部監査部門からのリクエストに基づく財務報告に係る内部統制の評価とその結果報告など、内部監査業務全般に幅広く従事していただきます。

①内部監査の実務全般
· 年間監査計画の立案補佐
· 内部監査(業務監査等)の実施、および監査報告書の作成

②財務報告に係る内部統制評価・親会社グループへの報告
· 財務報告に係る内部統制評価(経営者評価)
· SMBCグループの財務報告ガバナンス要求への対応業務

③グループ会社の内部監査
· 当社グループ会社(AM会社)の内部監査の補佐

④各種会議体の運営
· 月例で実施される「監査役連絡会」や、四半期ごとの「3様監査会議(会計監査人・監査役・内部監査室)」の準備、運営、議事録等の記録管理、および指摘事項のフォローアップ

⑤監査役との日常的な情報連携・高度なインシデント対応
· 常勤監査役および非常勤監査役への情報連携の補佐
· 緊急事態発生時における適切な初期対応・連携(部門長不在時の一次対応を含む)

⑥コンプライアンス・リスク管理部門との連携
· リスク管理(2線)機能を担う法務コンプライアンス部などの関連部門と密に連携した、全社的なコンプライアンス・リスクマネジメントの強化

⑦ナレッジマネジメント
· 過去の監査に係る経緯・事実関係の確実な記録管理、および組織内のナレッジ継承

⑧IT全社統制・システム監査の推進
· 社内のIT内部統制評価、システム監査に関連する実務対応

⑨内部監査の仕組み・体制のブラッシュアップ


【ミッション・期待役割】
■内部監査組織を確立
上場維持のための財務報告に係る内部統制評価に特化した体制から非上場化後の業容拡大期における内部監査部門体制の確立をしていただきます。

■財務報告に係る内部統制評価
非上場化後も財務報告に係る内部統制評価は会社法の内部統制システム構築義務及び親会社経理部門及び内部監査部門からのリクエストに基づき継続となっていることから主に財務報告の内部統制評価を継続していきます。


【変更の範囲】 なし
勤務地 東京都
想定年収 800万円 ~ 1000万円

グロース上場<日本最大級の天気予報専門メディア>/CFO/1100万~1500万/池袋

235419

ポジション CFO候補【日本最大級の天気予報専門メディアtenki.jp運営会社/WLB良好でコンパクトな組織のグロース上場ベンチャー企業】
仕事内容 1. M&A・投資
-M&A戦略の立案からソーシング、実行までのリード
-バリュエーション・投資評価
-デューデリジェンスの統括、契約交渉(外部専門家との協働)
-PMI(買収後統合)
※M&Aは正面業務の中心として継続的に取り組んでいただく最重要領域です。

2. 経営企画・経営戦略
-中期経営計画・事業計画の策定と推進
-全社KPI設計と予実管理(経営の打ち手への落とし込み)
-事業ポートフォリオ管理・事業別採算管理、投資/撤退判断
-予算編成と全社リソース配分

3. 財務戦略・ファイナンス
-資本政策・資金調達(エクイティ/デット)の立案・実行
-キャッシュフロー・運転資本マネジメント
-財務モデリング、事業計画の財務落とし込み
-金融機関・投資家・証券会社との折衝
-管理会計の設計・高度化

4. 資本市場・IR
-IR戦略・エクイティストーリーの構築と発信
-適時開示・法定開示(決算短信、有価証券報告書 等)の統括
※開示文面の起案・検討、外部顧問との打ち合わせを担当(実際の開示アップ等の事務は組織開発室が担当します)
-機関投資家・個人投資家対応、決算説明
-株主総会の企画・運営への関与
-グロース市場向け「事業計画及び成長可能性に関する事項」の開示対応

5. 管理部門の統括
-経理財務部門の統括(制度会計・決算の実務は経理財務部長が主担当。CFOは統括に加え、レビューや実務にも必要に応じて自ら関与)
-法務(契約審査・法務リスクの把握は外部顧問・組織開発室と分担。一方、官報公告・適時開示など対外的に公表される文書はCFO自ら起案・作成に関与)
-コーポレートガバナンス・リスクマネジメントの理解と、内部統制所管部署(グループ支援室)との連携
-経営企画室のマネジメント(現在マネージャー1名)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地 東京都
想定年収 1100万円 ~ 1500万円

【大阪/奈良】老舗上場メーカーでの経営企画の部長〜課長候補の求人です。

234903

ポジション 【大阪/奈良】経営企画の部長〜課長候補【奈良県有数の上場メーカー/世界トップレベルの技術を保有し、創業以来ほぼ黒字経営】
仕事内容 会社の中長期ビジョンを描き、組織横断での事業推進・経営戦略策定を担当いただきます。

<経営計画・業績管理>
・中期経営計画・年度計画の策定および進捗管理
・予実管理や業績管理、原価改善施策立案
・財務データを踏まえた分析と提案
・事業領域や組織の見直しに関する検討

<プロジェクト推進・事業課題の解決>
・戦略施策や改善施策の検討および進捗管理
・複数部門にまたがる事業課題の整理、解決推進
・M&A、事業提携、新規事業開発等の推進

<グループ間連携・経営サポート>
・グループ会社との連携スキーム構築、データ管理
・経営層向け資料作成、レポーティング
・経営会議など主要会議の運営サポート

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地 大阪府 奈良県
想定年収 700万円 ~ 1000万円

\IPO準備(N-2)の会社から内部監査室長の募集/リモート可♦組織構築から携われる!

235386

ポジション 内部監査室長※リモート可/IPO準備/N-2/子育て世帯でも働きやすい!
仕事内容 経営層直下の内部監査室長として、IPOに向けた監査体制の構築・運用を統括していただきます。

1. 内部監査体制の構築
年間監査計画の策定
監査フロー設計
J-SOX対応準備
リスクアセスメント実施

2. 業務監査・内部統制評価
本社および各店舗の業務監査
IT統制含む内部統制整備
改善提案およびフォローアップ

3. IPO準備対応
監査法人対応
証券会社対応
内部統制報告制度への対応
各部門との調整業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地 東京都
想定年収 600万円 ~ 900万円

弊社からの決定実績有/IPO準備のIT企業の内部監査・内部統制求人/シニアの方も歓迎!

234281

ポジション 【東京】内部監査・内部統制 ◆転勤無/フレックス可/残業少/AI×マーケが強みのIPO準備企業
仕事内容 内部監査室として通常の監査業務に加え、まだ整備途上にある内部統制の醸成を、管理本部や被監査部門と協働しながら進めていくマインドを求めています。単に課題を指摘するのではなく、リスクを低減させる具体的な提案を行い、当社に則した最適な内部統制の在り方を共に構築していただける方を歓迎します。

室長のもと、多岐にわたる監査・統制支援業務に携わっていただきます。

・通常監査業務全般
∟往査を含む一連の内部監査業務(監査通知、チェックリスト整備、ヒアリング記録、調書整備、証跡収集、監査報告、指摘・提案事項のフォローアップ等、付随する各種調整)
・内部統制の日常的支援
∟稟議内容の確認とその意見具申、業務プロセス整備の推進、他部門からの統制に関する相談対応など
・会計監査支援
∟必要に応じて実施する会計監査(PL・B/S主要科目の内容確認)
・将来的なJ-SOX対応
∟将来的にはJ-Sox対応として「整備評価」「運用評価」にも携わっていただきます

【仕事の魅力】
(1)内部統制の構築にゼロベースで貢献
∟単なる監査業務ではなく、成長する当社の事業規模に合わせた最適な内部統制の仕組みを、経営層や各部門と連携しながら自ら構築していく、非常に貢献度の高いミッションです。

(2)IPO・J-SOX対応への関与
∟将来的なIPOを見据えたJ-SOX(財務報告に係る内部統制)の整備評価・運用評価など、専門性を深める重要なフェーズに携わることができます。

(3)経営層・他部門への影響力
∟リスク低減に繋がる具体的な提案を通じ、単なる指摘に留まらない、会社全体のガバナンス強化に直結する活動を推進できます。

【変更の範囲】
ご本人様の希望・適性により当社業務全般に変更の可能性があります。
勤務地 東京都
想定年収 500万円 ~ 850万円
  • 公認会計士

内部監査・内部統制スぺシャリスト/大手商社100%出資会社

233828

ポジション <シニア歓迎>内部監査・内部統制スぺシャリスト【大手商社100%出資会社】
仕事内容 ①年間内部監査計画の立案・推進のサポート
②内部監査(営業・管理など各部署)の実施

*ヒアリング、証憑確認、実査等
* 規程・手順との整合性の確認
・監査調書・監査報告書の作成
・監査指摘事項に対する改善フォローアップ
・内部統制評価(J-SOX)に関する評価支援
・本社監査組織による監査への対応(資料提出、質問への回答等)
※経験やスキルに応じて、担当範囲や役割を決定

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地 東京都
想定年収 600万円 ~ 900万円
  • 公認会計士

内部監査(海外)※グローバルに活躍したい方に非常におすすめです!

233010

ポジション <公認会計士、USCPA歓迎>内部監査(海外)※東証プライム上場企業、海外拠点を含む業務監査を主体的に推進いただきます!
仕事内容 ・海外のグループ会社に対する各種内部監査の実施、監査報告書の作成、報告会等の実施
(ガバナンス、リスク、コンプライアンス、ITなどあらゆる分野の内部監査)
・監査や評価結果を踏まえての被監査部門に対するアドバイスやコンサルティング、支援の実施
・監査等委員会及び経営層向け報告資料の作成
・各種情報収集とリスク分析、それに基づいた監査、行動計画の策定など
※監査実施のための出張有り(東南アジア、EU圏、北米等)

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地 東京都
想定年収 730万円 ~ 1120万円

<東証プライム上場/グローバル展開/健康経営優良法人/内部監査(課長クラス)>

235277

ポジション 【内部監査部 課長クラス】~グローバル監査で企業価値向上を支える、内部統制の専門部署における中核ポジション~
仕事内容 当社グループの事業内容・組織体制・業務プロセスを早期に理解いただき、即戦力としてのご活躍を期待しております。

海外拠点における内部統制の整備・運用支援および内部監査の実務を担い、グローバルでのガバナンス基盤の強化と企業価値向上に直接貢献できるポジションです。

■ 内部統制評価(J-SOX)※主に海外を担当
・内部統制評価の年次計画の策定
・主に全社統制および業務処理統制(IT統制含む)の評価、実施・統括
・評価結果の取りまとめおよび改善提案の策定

■ 内部監査 ※主に海外を担当
・リスクアプローチに基づく海外を主対象とした年次監査計画の策定
 グループ会社に対する内部監査の実施(計画立案~実査~報告~改善フォロー)
・その他(特命監査、データ分析等)

◇出張の頻度:年数回(国内、海外含め)
◇残業時間:月10~20時間
◇リモートワーク:可能(週2-3回程度必要に応じて)

【キャリアパスのイメージ】
ご経験や志向に応じて、将来的には内部監査・ガバナンス領域のシニアマネジメントやグループ本社の専門機能に加え、ライン長として組織を率いる役割、さらには経営幹部として活躍いただくキャリアパスも描けます。

【変更の範囲】
会社の定める業務
勤務地 東京都
想定年収 800万円 ~ 1200万円

【内部監査】風力発電のリーディングカンパニー/業界トップシェア/実働7H/リモート◎

226903

ポジション 内部監査※実働7H/リモート可◎風力発電のリーディングカンパニー/業界シェア3位
仕事内容 (1)高度な保証業務(アシュアランス)
■業務監査:監査計画の策定、高度なヒアリングと往査、監査調書の作成、報告書としての発見事項の論理的な文書化と最終報告。
■財務報告統制評価(J-SOX):評価範囲の選定、整備・運用状況の評価、部門へのフィードバック、および会計監査人との連携。
■個別テーマ監査:特定のテーマに関する検証を主導。

(2)戦略的な提言業務(アドバイザリー)
■リスクマネジメント強化:リスクマネジメント、およびサイバーセキュリティなど専門領域の統制強化に関する助言。
■業務改善への積極的支援:監査で特定した課題に対し、具体的かつ現実的な改善策を提案し、実行プロセスをリードします。

【変更の範囲】適性及び業績に応じて、会社の定める業務への異動を命じることがある

勤務地 東京都
想定年収 700万円 ~ 1000万円
  • 経理・財務

【経理・経営企画マネージャー】プライム上場子会社/電子・電機の技術商社/経理~経営企画に携わる

224915

ポジション 【経理・経営企画マネージャー(課長候補)】※プライム上場子会社
仕事内容 プレイングマネージャーとして経営企画、経理の両面に携わって頂きます。

【経営企画】
・予算の編成および期中の予実管理、差異分析の実施
・経営数値の分析・資料作成(財務諸表、資金繰り表、KPI管理等)
・経営会議や取締役会向け資料の作成・報告対応
・中期経営計画や年度事業計画の策定支援
・社内横断的な改善プロジェクトやコスト削減の推進
・内部統制・ガバナンス対応の補佐

【経理】
・経費精算、伝票起票、仕訳入力などの日常経理業務
・月次・四半期・年次決算業務、決算報告書の作成
・法人税・消費税・事業所税・固定資産税など各種税務申告書の作成
・固定資産の登録・管理、減価償却の計上

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地 東京都
想定年収 700万円 ~ 900万円

内部監査 / 年間休日120日 / 「社会のインフラを守る」事業

234620

ポジション 内部監査【年間休日120日/社会貢献度の高い事業を展開】
仕事内容 主に以下の業務をお任せします。

・リスクの発見・評価をした上で、管理策の運用・推進
・内部環境外部環境の分析に基づいたリスクアセスメントからの内部監査業務
・監査計画策定、予備調査・実地監査等の実施、監査調書の作成と報告
・社内規程、マニュアル等整備状況を調査し、必要に応じて助言、推進


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地 大阪府
想定年収 500万円 ~ 600万円
  • 公認会計士

【内部統制評価】国内3PL事業のリーディングカンパニー/連結4万6千/グローバル/売上8000億

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ポジション 内部統制(J-SOX評価)※リモート可・フレックス制/国際物流企業のガバナンス構築
仕事内容 ・グループ各社に対する内部統制評価活動の指示
・グループ各社が実施した内部統制評価結果の確認(国内・海外出張あり)
・業務プロセスに係る内部統制の文書化支援
・生成AIを活用した評価基盤の運用
・リスク分析と文書化
・内部統制の改善に関する提案
・内部統制の改善活動の進捗確認

◆職務内容変更の範囲:会社の定める業務
勤務地 東京都
想定年収 960万円 ~ 1180万円

ヘルスケア事業を展開する企業にて内部監査・内部統制の募集です!

233670

ポジション 【内部監査・内部統制/責任者候補】業務未経験者歓迎/東証プライム上場/業績安定
仕事内容 【具体的な業務】
•監査計画の策定・遂行:リスクアプローチに基づく年間監査計画の立案および、各本部・店舗等への往査実施。
•J-SOX(内部統制報告制度)対応:全社的統制および業務プロセス統制の評価・運用テスト、不備改善のモニタリング。
•業務改善の提言・フォローアップ:監査結果に基づき、各部門長や現場責任者へ改善提案を行い、その定着を支援。
•報告業務:経営層に対する監査結果の報告書作成・プレゼンテーション。

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地 東京都
想定年収 600万円 ~ 800万円

東証プライム上場/内部監査 (上級職)/1921年設立、大手医療機器・医薬品メーカー

233461

ポジション 内部監査 (上級職)【東証プライム上場】1921年設立の大手医療機器メーカー/働き方〇..
仕事内容 【職務内容】
・海外の内部監査人と連携し、現地監査結果の共有と指導、グローバル監査体制の整備
・個別テーマ監査および国内外グループ子会社の拠点監査(毎年、海外拠点監査あり)の立案、実施、改善計画の策定、監査結果報告を専門的見地から実施する
・部門内での内部監査の品質改善活動(外部評価の予定あり)
・社内の内部統制関連部門と連携し、社内ガバナンス強化に寄与
・社内人財への内部監査スキルの育成、社内での内部監査研修の企画、実施

【担う役割】
・内部監査の実施(2~3名の監査チームのリーダー、またはメンバー)、他監査チーム実施の監査のレビュー、及び経営への報告
・年度および中期監査計画立案
・海外の現地監査人と現地監査内容の共有を受けての指導および経営への代理報告。海外現地経営者、ローカルスタッフと連携し、改善活動の管理。
・内部監査の品質改善活動への参画
・監査の効率化やAI/DX推進への参画
これらの役割を通じて、監査の高度化をリードし、監査品質評価への関与や監査テーマの開発を担っていただきます。

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地 東京都
想定年収 930万円 ~ 1240万円

55 件(1~15件を表示)

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