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求人情報結果
内部監査(非常勤/週1~2日/リモート)
168386
ポジション | 内部監査(非常勤/週1日/リモート) |
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仕事内容 |
内部監査業務、内部統制報告制度に関する評価業務をおこなっていただきます。
◇内部監査体制の構築・運用 ◇内部監査マニュアル・スケジュールの作成 既に外部コンサルの協力を得ながら体制を作り始めている段階です。 |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 100万円 ~ 150万円 |
法務
弁護士
東証プライム上場企業/金融/コンプライアンス責任者/内部監査ポジション
174447
ポジション | コンプライアンス責任者/内部監査担当者 |
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仕事内容 |
◆コンプライアンス責任者
・金融商品取引業務における法令等順守指導責任者としての業務(各種運用整備・マニュアル作成・社内研修/教育・広告審査等) ・その他、ファイナンス事業部各部門の内部統制を含むリスク管理業務 ◆内部監査担当者 ・金融商品取引業における内部監査担当者としての業務(金融庁の総合監督指針に基づく監査計画の作成/遂行等) ・その他、各部門およびグループ会社の内部監査業務 |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 500万円 ~ 800万円 |
公認会計士
東証プライム上場の安定企業での内部監査(室長候補)求人/給与~1000万円
174382
ポジション | 内部監査【室長候補】◆東証プライム上場の安定企業◆ |
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仕事内容 |
本社、グループ会社(国内・海外)に対する内部監査や内部統制(J-SOX)の評価をご担当いただきます。
【具体的な業務内容】 ■内部監査 ・リスク分析/評価/監査計画の立案 ・監査に関する調査や往査(インタビューや実地監査) ・経営に対する報告 ・改善状況の進捗確認 ■内部統制(J-SOX)の評価 ・評価範囲/評価方法の検討 ・評価の実施 ・監査法人との評価結果の共有/協議 ・改善状況の進捗確認 |
勤務地 | 兵庫県 |
想定年収 | 850万円 ~ 1000万円 |
公認会計士
内部監査/上場企業/ネクストユニコーン企業として国内外から注目
173992
ポジション | 内部監査※スタンダード上場/東大発ベンチャー |
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仕事内容 |
<ポジション概要>
同社および関連子会社に対する業務監査を担当していただきます。具体的には、以下の業務を含みます。 ・事業拠点、関連子会社への内部監査業務 ・J-SOX対応業務(文書化支援、経営者評価、ITGC) ・経営層への報告、事業部や監査法人との調整 <業務内容> ・株主総会、取締役会議運営サポート(資料作成、議事録作成) ・子会社管理(取締役会の運営、情報管理等) ・登記申請 ・ワークフローシステム管理(申請の作成、申請の適正確保、マニュアル作成) ・押印/文書管理 ・総務関連の請求書処理 将来的には下記業務もお任せしたいと考えています。 ・業務効率化の実行サポート ・特命案件の実行サポート |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | ~ 1200万円 |
国内シェア約90%!シェアリングサービスにて成長拡大中の企業より内部監査の求人です。
161442
ポジション | 内部監査 |
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仕事内容 |
■IT統制監査業務
①内部統制評価(J-SOX)(主にITGC) ②内部監査(業務監査) *ITを駆使する当社において、日常的にサービス向上のための開発が行われている業務基幹システム や主要な各種アプリケーションを対象に、ITGC含むシステム監査の主担当として業務をお任せします。 *その他、J-SOX評価(全社統制、業務プロセス評価)、業務監査も適宜、ご担当頂きます。 |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 430万円 ~ 1100万円 |
公認会計士
<内部監査ポジション>東証プライム上場/給与水準高/グローバル企業/業績好調
173228
ポジション | 内部監査(東証プライム上場企業)※未経験者歓迎 |
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仕事内容 |
■本社各部門および国内外グループ会社(約120社、内75%が海外)に対する経営監査
・経営戦略適合性、経営ガバナンス体制、リスクマネジメント体制、コンプライアンス体制、経営効率性などの運用状況を検討、評価し、経営改善の為の方策を本社経営トップに報告、提言することにより、連結経営におけるグループ全体の持続的成長に資する。 ■グループ会社の監査役を兼任し、各社の経営会議に出席するなどして会社法に基づく監査役としての職務を行う。 |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 790万円 ~ 1220万円 |
公認会計士
急成長中のメガベンチャー企業での、内部監査ポジションです。
174028
ポジション | 内部監査<リモートワーク・フレックス可/プライム上場のメガベンチャー> |
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仕事内容 |
チームの中心メンバーとしてマネーフォワードグループの内部監査業務を牽引いただきたいと考えています。
・グループ全社の内部監査 ・決算財務報告に係る内部統制(J-SOX)評価 ・SOC認証取得事務局 ※上記に加えて若手メンバーの教育や育成に関わっていただく可能性もございます。 |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 600万円 ~ 1000万円 |
グループ会社8社を傘下に持つホールディングス企業より、事業戦略部長の求人です(~1200万円)。
173611
ポジション | (新規応募停止)事業戦略部部長 |
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仕事内容 |
下記記載業務を元に、グループ会社8社の統括をご担当いただきます。
・経営課題サポート ・最適且つ強固なバリューチェーン構築 ・予実管理 ・事業(領域)開発 ・ガバナンス強化 ・M&A情報収集及び立案 ・グループシナジー創出 |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 600万円 ~ 1200万円 |
公認会計士
内部監査求人/東証プライム上場/財閥系グループ会社
169010
ポジション | 内部監査※管理職候補 |
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仕事内容 |
監査部での内部監査の担当として、監査業務に関わる企画構想や計画の立案、部門へフィールドバックサポートなど実務をお任せします。
<想定される業務内容> 内部監査については、分野を大きく5つに分けて、それぞれの主担当を決めて業務を行っています。今回は人事分野・IT分野・営業運用分野・財務会計分野・その他並びに海外事業分野のうち、今回は財務会計分野をご担当頂きます。 ■期待役割 ・経理財務部に対する会計監査 ・内部統制室に対するJ-SOXに関わる整備状況、および運用状況に関する評価 ・グループ海外子会社の会計監査 ■1日の通常業務例 ・内部監査に関する企画・計画の検討構築 ・事業部門からの問い合わせ対応 ・監査実施内容の報告作成 |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 450万円 ~ 738万円 |
創業から100年以上の歴史がある上場企業の内部監査求人
170298
ポジション | 内部監査・内部統制業務担当 |
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仕事内容 |
ご経験・スキルに応じて下記業務をご担当いただきます
1)内部統制(J-SOX法)に関する主な業務 ・内部統制監査計画(J-SOX法)の計画立案。 ・内部統制手続きの構築と文書化(業務プロセス記述書やRCMの作成サポート、レビュー)。 ・リスクの識別と対応する統制手続きの整備。 ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価の実施(紙面監査+実地監査)。 ・内部統制上の不備や発見事項に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ。 ・内部統制監査報告書の作成、および経営者、各部門責任者への報告。 ・統制手続きまたは社内ルール、仕組みなどの改善点やその方法を検討。 ・規程・マニュアル等の更新 2)業務監査(J-SOX法外)に関する主な業務 ・内部監査(業務監査)計画立案や実施、事後フォロー。 ・社内の各部門における関連法令の遵守状況チェック、規程やマニュアルの運用状況チェック。 ・内部監査結果報告書の作成と社内の各部門や経営者への監査結果報告の実施。 3)監査法人対応に関する主な業務 ・内部統制評価結果や発見・指摘事項に対する監査法人との協議。 ・各部門からの監査証憑、証跡の取得と監査法人への提出。 ・監査法人による監査実施日程と監査対象部門とのスケジュール調整。 ・監査対象部門に対する事前準備資料の連絡。 4)監査等委員会対応に関する主な業務 ・監査等委員会との連携。 ・監査等委員会からの特命事項による調査、及び報告資料作成。 ・関係部門からの依頼証憑の取得と監査等委員会への提出。 ・監査等委員会への出席と報告。 5)その他 ・コンプライアンス委員会およびリスク管理委員会への出席と報告事項の発表。 ・新入社員および新任管理職を対象とした内部統制勉強会の実施。 ※コロナの状況次第ではありますが2~3週間の出張が四半期に1度程度の国内出張が発生予定です。 |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 400万円 ~ 700万円 |
東証プライム上場の100%出資子会社より、内部監査担当者の募集です!
174062
ポジション | 【新横浜】内部監査(経験不問/シニア歓迎/プライム上場子会社) |
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仕事内容 |
・チェックシートから監査項目を選び、事前にそれらに対する回答を対象部門からもらった上で、シナリオを考えてインタビューを実施します。インタビュー結果や資料の詳細な確認から監査報告書を完成させていきます。
・監査は基本的に2名以上のチームで実施します。最近はリモートインタビューが多いですが、聞き出す力が必要です。 ・英語の得意な方は英語でインタビューを実施して頂きます。 |
勤務地 | 神奈川県 |
想定年収 | 400万円 ~ 600万円 |
東証プライム上場の100%出資子会社より、内部統制担当者の募集です!
174210
ポジション | 【新横浜】内部統制(経験不問/シニア歓迎/プライム上場子会社) |
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仕事内容 |
・年間計画の立案に参画頂きます。
・全社的な内部統制、FSCP、業務プロセスなどを個別にチェックシートとエビデンスから妥当性を評価します。 ・任意に抽出したサンプリングを用いて運用状況の評価も行います。 ・海外の拠点も多いので英文メールでのやり取りも対応頂く可能性があります。 |
勤務地 | 神奈川県 |
想定年収 | 400万円 ~ 600万円 |
業績好調の電子部品メーカーから内部統制の募集です
174110
ポジション | 内部統制(課長~係長)/東証スタンダード上場企業 |
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仕事内容 |
グループの内部統制の担当者
・HD単体の内部統制実務 ・グループ会社への内部統制導入・運用支援 ・問題点の把握と改善指導 ・監査側・監査法人との連携 |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 700万円 ~ 850万円 |
年収~1000万円 大手製造業にて内部監査・内部統制求人です。
171427
ポジション | 内部統制※東証プライム上場※在宅勤務 |
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仕事内容 |
下記業務を幅広くお任せいたします。
・海外子会社を含む内部統制報告制度(JSOX)に基づく内部統制経営者評価経験及び監査対応 ・内部監査サポート(特に海外子会社) ・内部通報システムEthicsPoint(エシックスポイント)受付 |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 730万円 ~ 1000万円 |
自然素材にこだわった高品質な商品を低価格で提供する不動産会社から内部監査責任者の募集です。
174128
ポジション | 【IPO準備中】内部監査責任者 |
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仕事内容 |
■ご経験に応じて下記業務ををお任せします。
【具体的な業務内容】 ・内部監査計画の策定および実行 ・監査報告書の作成 ・内部監査結果を元に改善提案 ・ 監査役、監査法人との連携 ・内部統制(J-SOX)監査・評価 その他、内部監査に関する業務全般 |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 500万円 ~ 900万円 |